CV Kopi Biji Eddi Asmadi adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan kopi kemasan yang terletak di daerah Palembang. Karena merupakan sebuah perusahaan dagang, transaksi penjualan terjadi setiap hari di perusahaan ini. Tinjauan pengendalian intern atas sistem akuntansi penjualan bertujuan untuk mengidentifikasi atau menemukan kelemahan-kelemahan yang ada dan mengusulkan saran untuk memperbaiki kelemahan tersebut. Penulis melakukan penelitian dengan metode deskriptif analitis yaitu menggambarkan permasalahan yang ada dengan membandingkan data dan teori. Penulis juga melakukan wawancara langsung dengan direktur perusahaan dan melakukan penelitian langsung ke perusahaan untuk memperoleh informasi yang bersifat aktual dan teori...
Pengendalian intern adalah rencana organisasi dan metode bisnis yang digunakan untuk menjaga aset, m...
Koperasi adalah perhimpunan dari orang-orang yang bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan e...
ABSTRAK Savitri, Ernanda Dwi. 2010. Analisis Pengendalian Intern Atas Sistem Penggajian Pegawai Te...
Laporan Akhir ini adalah untuk menganalisis pengendalian intern atas sistem penerimaan kas dari pemb...
Tujuan penyusunan laporan akhir ini adalah untuk mengetahui penerapan sistem pengemdalian intern ata...
Laporan akhir ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengendalian intern atas sistem penggajian perus...
Tujuan penyusunan laporan akhir ini adalah untuk mengetahui penerapan sistem pengemdalian intern ata...
Laporan akhir ini membahas tentang analisis sistem pengendalian intern atas sistem akuntansi peneri...
Dalam dunia usaha saat ini, setiap manajemen dalam perusahaan memerlukan sistem yang baik untuk mem...
Persediaan merupakan aktiva lancar yang relatif besar bagi perusahaan karena hampir seluruh pendapa...
Penulisan laporan akhir ini bertujuan untuk menganalisissistem pengendalian intern atas sistem akunt...
Laporan akhir ini disusun untuk memenuhi syarat agar dapat menyelesaikan pendidikan Diploma III pada...
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang mem...
Rumah Sakit merupakan suatu organisasi unik. Keunikan tersebut karena Rumah Sakit merupakan organisa...
Pusat koperasi pegawai republik Indonesia (PKP-RI) Kalimantan barat adalah koperasi yang didirikan o...
Pengendalian intern adalah rencana organisasi dan metode bisnis yang digunakan untuk menjaga aset, m...
Koperasi adalah perhimpunan dari orang-orang yang bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan e...
ABSTRAK Savitri, Ernanda Dwi. 2010. Analisis Pengendalian Intern Atas Sistem Penggajian Pegawai Te...
Laporan Akhir ini adalah untuk menganalisis pengendalian intern atas sistem penerimaan kas dari pemb...
Tujuan penyusunan laporan akhir ini adalah untuk mengetahui penerapan sistem pengemdalian intern ata...
Laporan akhir ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengendalian intern atas sistem penggajian perus...
Tujuan penyusunan laporan akhir ini adalah untuk mengetahui penerapan sistem pengemdalian intern ata...
Laporan akhir ini membahas tentang analisis sistem pengendalian intern atas sistem akuntansi peneri...
Dalam dunia usaha saat ini, setiap manajemen dalam perusahaan memerlukan sistem yang baik untuk mem...
Persediaan merupakan aktiva lancar yang relatif besar bagi perusahaan karena hampir seluruh pendapa...
Penulisan laporan akhir ini bertujuan untuk menganalisissistem pengendalian intern atas sistem akunt...
Laporan akhir ini disusun untuk memenuhi syarat agar dapat menyelesaikan pendidikan Diploma III pada...
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang mem...
Rumah Sakit merupakan suatu organisasi unik. Keunikan tersebut karena Rumah Sakit merupakan organisa...
Pusat koperasi pegawai republik Indonesia (PKP-RI) Kalimantan barat adalah koperasi yang didirikan o...
Pengendalian intern adalah rencana organisasi dan metode bisnis yang digunakan untuk menjaga aset, m...
Koperasi adalah perhimpunan dari orang-orang yang bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan e...
ABSTRAK Savitri, Ernanda Dwi. 2010. Analisis Pengendalian Intern Atas Sistem Penggajian Pegawai Te...