El Control Previo que ejerce la Contraloría General de la República sobre los actos de manejo de fondos y bienes de las empresas públicas en Panamá, al igual que el componente de Control Interno denominado Ambiente de Control, son aspectos técnicos que están relacionados con la Contabilidad Financiera y la Auditoría. No obstante, en el ámbito académico de la Contabilidad Financiera y la Auditoría, se adolece de investigaciones orientadas a corroborar si el control previo incide positivamente en el cumplimiento y mejora del ambiente de control de las empresas públicas. Es por lo anterior, que presentamos los resultados de una investigación que llevamos a cabo sobre esta temática en las empresas públicas en Panamá. De igual forma, se hace un ...
La presente investigación se desarrolló bajo el objetivo de evaluar la matriz de gestión de riesgos ...
La evaluación de riesgos componente del modelo de Control Interno COSO, está relacionado con la cont...
La investigación denominada auditoría de control interno al Departamento Financiero de la Empresa Pú...
El Control Previo que ejerce la Contraloría General de la República sobre los actos de manejo de fon...
El control previo que ejerce la contraloría general de la república sobre los actos de manejo de fon...
The prior control exercised by the General Comptroller of the Republic on the management of funds an...
El control previo que ejerce la Contraloría General de la República sobre los actos de manejo de fon...
El control previo que ejerce la contraloría general de la república sobre los actos de manejo de fon...
The component risk assessment of the COSO Internal Control model is related to Financial Accounting ...
Las empresas públicas de Panamá se clasifican en empresas de interés público que aplican las normas ...
The Prior Control exercised by the Office of the Comptroller General of the Republic on the ma...
The Prior Control exercised by the Office of the Comptroller General of the Republic on the manageme...
El control previo que ejerce la contraloría general de la república sobre los actos de manejo de fon...
Tesis (Contador Auditor)El trabajo que procederemos a desarrollar pretende determinar los aspectos ...
El Control Previo que ejerce la Contraloría General de la República sobre los actos de manejo de fon...
La presente investigación se desarrolló bajo el objetivo de evaluar la matriz de gestión de riesgos ...
La evaluación de riesgos componente del modelo de Control Interno COSO, está relacionado con la cont...
La investigación denominada auditoría de control interno al Departamento Financiero de la Empresa Pú...
El Control Previo que ejerce la Contraloría General de la República sobre los actos de manejo de fon...
El control previo que ejerce la contraloría general de la república sobre los actos de manejo de fon...
The prior control exercised by the General Comptroller of the Republic on the management of funds an...
El control previo que ejerce la Contraloría General de la República sobre los actos de manejo de fon...
El control previo que ejerce la contraloría general de la república sobre los actos de manejo de fon...
The component risk assessment of the COSO Internal Control model is related to Financial Accounting ...
Las empresas públicas de Panamá se clasifican en empresas de interés público que aplican las normas ...
The Prior Control exercised by the Office of the Comptroller General of the Republic on the ma...
The Prior Control exercised by the Office of the Comptroller General of the Republic on the manageme...
El control previo que ejerce la contraloría general de la república sobre los actos de manejo de fon...
Tesis (Contador Auditor)El trabajo que procederemos a desarrollar pretende determinar los aspectos ...
El Control Previo que ejerce la Contraloría General de la República sobre los actos de manejo de fon...
La presente investigación se desarrolló bajo el objetivo de evaluar la matriz de gestión de riesgos ...
La evaluación de riesgos componente del modelo de Control Interno COSO, está relacionado con la cont...
La investigación denominada auditoría de control interno al Departamento Financiero de la Empresa Pú...