La presente investigación, que tiene como título “Implementación del Control Interno en los Procesos de Créditos - Cobranzas y su Influencia en la Rentabilidad de la Empresa IDEMPRESS GROUP S.A.C. – 2018”, tiene como principal objetivo definir de qué manera la implementación del Control Interno mejora los procesos de créditos y cobranzas de la organización. Con relación a la metodología de la investigación, este comprende lo siguiente: Matriz de consistencia y Matriz Operacional de las variables; independiente que es Control Interno, definida a base de COSO 2013, el cual cuenta con tres dimensiones y dependiente que es Procesos de Créditos -Cobranzas el cual cuenta con una dimensión, diseño de investigación, tipo de nivel de investigación, ...
El objetivo de la investigación fue Determinar cuáles son los factores que hacen necesario que se l...
La presente investigación tiene como objetivo analizar y determinar la relación existente entre el ...
La presente investigación titulada: El control previo y la gestión de tesorería en el Organismo Nac...
El propósito principal de esta investigación es establecer si la adecuada implementación de un siste...
Esta investigación fue desarrollada y planteada con siguiente problema general: ¿Qué relación exist...
El trabajo de investigación tuvo como propósito incrementar los lineamientos de control interno en ...
Identificar peligros, evaluar los riesgos y las medidas de control en áreas administrativas requier...
Implementar un Sistema de Control Interno en “FE Construcciones” con el objetivo de mantener un estr...
Asistir a los controles de CRED, son muy importante para el niño, ya que permitirá identificar opor...
La siguiente tesis como trabajo de investigación, tuvo como finalidad principal determinar la relac...
A continuación, se presenta una síntesis de la investigación titulada Control interno y su influenc...
La investigación titulada: “Control de inventarios y la Rentabilidad de la empresa comercial COVEMA...
RESUMEN La presente investigación se ha realizado en la empresa Lugatel Sac , dedicada a brindar s...
En la actualidad, las empresas con el objetivo de incrementar sus ventas y aumentar sus clientes ve...
El presente informe de investigación denominado Control Interno en la Gestión Administrativa del pe...
El objetivo de la investigación fue Determinar cuáles son los factores que hacen necesario que se l...
La presente investigación tiene como objetivo analizar y determinar la relación existente entre el ...
La presente investigación titulada: El control previo y la gestión de tesorería en el Organismo Nac...
El propósito principal de esta investigación es establecer si la adecuada implementación de un siste...
Esta investigación fue desarrollada y planteada con siguiente problema general: ¿Qué relación exist...
El trabajo de investigación tuvo como propósito incrementar los lineamientos de control interno en ...
Identificar peligros, evaluar los riesgos y las medidas de control en áreas administrativas requier...
Implementar un Sistema de Control Interno en “FE Construcciones” con el objetivo de mantener un estr...
Asistir a los controles de CRED, son muy importante para el niño, ya que permitirá identificar opor...
La siguiente tesis como trabajo de investigación, tuvo como finalidad principal determinar la relac...
A continuación, se presenta una síntesis de la investigación titulada Control interno y su influenc...
La investigación titulada: “Control de inventarios y la Rentabilidad de la empresa comercial COVEMA...
RESUMEN La presente investigación se ha realizado en la empresa Lugatel Sac , dedicada a brindar s...
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El presente informe de investigación denominado Control Interno en la Gestión Administrativa del pe...
El objetivo de la investigación fue Determinar cuáles son los factores que hacen necesario que se l...
La presente investigación tiene como objetivo analizar y determinar la relación existente entre el ...
La presente investigación titulada: El control previo y la gestión de tesorería en el Organismo Nac...