La presente investigación titulada: Control interno y procesos de ejecución de pagos en el área de tesorería de la Municipalidad Carmen de la Legua, Callao 2018.La importancia de la investigación radica por la falta de contar con un adecuado control interno para que se realice un adecuado procedimiento de pagos en el sector empresarial, debido al alto índice de los procesos ineficientes que pueden perjudicar la estabilidad financiera de la empresa principalmente el área de tesorería quien maneja cuentas bancarias y cajas chicas. La investigación según su finalidad fue de tipo sustantivo y de nivel descriptivo, enfoque cuantitativo y diseño no experimental. Se trabajó como población a 120 trabajadores administrativos de la municip...
La presente investigación tuvo como objetivo determinar de qué manera el control interno se relacio...
La presente investigación tuvo como objetivo general, determinar el proceso administrativo y su inf...
El trabajo de investigación formulado comprende, analizar la relación del Control presupuestario y P...
La presente investigación titulada: Efectividad del control interno en el área de administración de...
La investigación tuvo como objetivo describir cuál el nivel de control interno en la contratación d...
La presente investigación se debe que en la actualidad las Municipalidades del país carecen de una e...
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general determinar la relación entre el con...
El control interno es una herramienta que permite optimizar los procesos operativos existentes en el...
La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación existente entre la Gestión Admin...
La investigación denominada: Control Previo y la Ejecución de pagos de Tesorería en la DIRIS - Lima...
La presente investigación titulada “Acciones de control interno administrativo y la mejora de la pro...
El presente trabajo de investigación, tiene como objetivo “implementar la oficina de control institu...
La presente investigación se realiza con la finalidad establecer el Control Interno en el área de Lo...
El objetivo del presente trabajo de investigación fue determinar la relación entre el control inter...
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal determinar en qué medida se rela...
La presente investigación tuvo como objetivo determinar de qué manera el control interno se relacio...
La presente investigación tuvo como objetivo general, determinar el proceso administrativo y su inf...
El trabajo de investigación formulado comprende, analizar la relación del Control presupuestario y P...
La presente investigación titulada: Efectividad del control interno en el área de administración de...
La investigación tuvo como objetivo describir cuál el nivel de control interno en la contratación d...
La presente investigación se debe que en la actualidad las Municipalidades del país carecen de una e...
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general determinar la relación entre el con...
El control interno es una herramienta que permite optimizar los procesos operativos existentes en el...
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La presente investigación tuvo como objetivo determinar de qué manera el control interno se relacio...
La presente investigación tuvo como objetivo general, determinar el proceso administrativo y su inf...
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