Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kegiatan pengendalian internal atas pembelian bahan baku tebu dan bahan baku penolong pada PT.PG Madubaru telah efektif. Data yang digunakan merupakan data primer. Data primer diperoleh melalui kegiatan wawancara, inspeksi, dan observasi. Pengujian yang digunakan adalah uji komponen pengendalian internal dan uji kepatuhan pengendalian internal prosedur pembelian bahan baku tebu dan penolong. Uji komponen pengendalian internal digunakan untuk mengetahui apakah pengendalian internal terhadap prosedur pembelian bahan baku tebu dan bahan baku penolong pada PT.PG Madubaru telah memadai. Uji kepatuhan pengendalian internal digunakan untuk mengetahui apakah pengendalian internal terhadap pr...
ABSTRAK Choirul Ifani, Emi. 2013. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal atas Prosedur Pembelian Pe...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keefektifan pengendalian internal atas penjualan pada PT ...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi efektivitas pengendalian internal atas p...
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi sistem pengendalian internal pada siklus pembelian b...
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sistem pengendalian internal pada siklus pembelian ...
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektifitas pengendalian internal sistem pembelian baha...
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian internal atas persediaa...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keefektifan penerapan penendalian internal atas pembelian...
EVALUASI PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP PENGADAAN PERSEDIAAN BAHAN BAKU (STUDI KASUS PT. PERSADHA TE...
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sistem pengendalian internal terhadap pembelian bahan ba...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kegiatan pengendalian internal atas pembelian baha...
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi sistem pengendalian internal pada siklus persediaan...
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian internal persediaan...
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pengendalian internal atas siklus pengeluar...
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pengendalian internal pengadaan barang daga...
ABSTRAK Choirul Ifani, Emi. 2013. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal atas Prosedur Pembelian Pe...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keefektifan pengendalian internal atas penjualan pada PT ...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi efektivitas pengendalian internal atas p...
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi sistem pengendalian internal pada siklus pembelian b...
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sistem pengendalian internal pada siklus pembelian ...
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektifitas pengendalian internal sistem pembelian baha...
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian internal atas persediaa...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keefektifan penerapan penendalian internal atas pembelian...
EVALUASI PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP PENGADAAN PERSEDIAAN BAHAN BAKU (STUDI KASUS PT. PERSADHA TE...
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sistem pengendalian internal terhadap pembelian bahan ba...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kegiatan pengendalian internal atas pembelian baha...
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi sistem pengendalian internal pada siklus persediaan...
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian internal persediaan...
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pengendalian internal atas siklus pengeluar...
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pengendalian internal pengadaan barang daga...
ABSTRAK Choirul Ifani, Emi. 2013. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal atas Prosedur Pembelian Pe...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keefektifan pengendalian internal atas penjualan pada PT ...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi efektivitas pengendalian internal atas p...